2020年9月14日,太湖新城集團審計部迎檢市審計局和國資委聯(lián)合開展的市級單位內(nèi)部審計工作專項檢查。檢查組由市審計局朱一龍?zhí)庨L、國資委蔡軒然處長等一行4人組成,集團審計部全員參加。檢查組領導聽取集團內(nèi)審工作匯報,現(xiàn)場檢查審計檔案資料,并當場予以意見回饋和評價。
本次迎檢活動,一是由集團審計部負責人向檢查組介紹集團組織架構(gòu)、業(yè)務類型及相關(guān)內(nèi)部審計模式,并詳細匯報集團內(nèi)部審計機構(gòu)設置及近三年內(nèi)審工作的開展情況、工作亮點和成效。二是檢查組現(xiàn)場查閱2018至2020年的審計檔案,結(jié)合個別檔案載示的具體內(nèi)容現(xiàn)場互動指導、交流業(yè)務。三是檢查組高度肯定集團在內(nèi)部審計基礎工作方面的扎實成效和審計工作理念上的創(chuàng)新務實,并就集團內(nèi)部審計圍繞貫徹落實上級文件精神,精益求精樹立更高遠目標護航國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,提出了寶貴的指導意見。
檢查組指示,一是關(guān)于思想站位和工作觀念,國企內(nèi)審工作是完善國家治理監(jiān)督體系的重要內(nèi)容,充分發(fā)揮內(nèi)審的預警預防作用,以“合規(guī)性”為結(jié)果導向助力國企內(nèi)部控制綜合治理。二是關(guān)于工作重點和審計成效,努力探索分層次、突出重點領域重大事項審計內(nèi)容全覆蓋,逐步實現(xiàn)內(nèi)部審計“防風險、增效益”的輔助決策功能,進一步提升國有經(jīng)濟競爭力。三是關(guān)于審計技術(shù)和個人修養(yǎng),面對當前審計信息化飛速發(fā)展的新時期,內(nèi)審人員當?shù)歉咄h并在業(yè)務中反復錘煉,以“更高站位、更寬視野、更新方法、更準定位、更深揭示、更實建議和更嚴整改”為要求,更好地履行國有企業(yè)審計監(jiān)督職責。